-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь
этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте
в этой теме.
-
Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8)
-
Добрый день!
Цитата: как правильно оформить поступление офисной техники, мебели, в дар от учредителя и директора в единственном лице? Документ поступление товаров и услуг операция "покупка комиссия" или "оборудование"? Возникли сомнения потому что в первом варианте либо если купили товары либо если приняты на комиссию, у меня не то и не то.
Тем не менее, вы можете использовать данный документ для вноса данных об имуществе от учредителя. Вид используйте "покупка, комиссия".
Цитата: И проводки хотела бы уточнить1) документ поступление товаров и услугд 10 к 982) документ передача материалов в эксплуатацию, по субконто-не принимаемые в целях нуд 26 к 10НЕ.01.9и при помощи настройки счетов учета д мц04
Если стоимость получаемого иму-ва за 1-цу менее 40тыс.руб., то у вас МПЗ. И для желаемых проводок вы описали верные документы. Чтобы появился в проводках сч98, нужно в ПТиУ на вкладке "Счета расчетов" проставить (дважды) такой счет -98.02.
-
Добрый день!Спасибо за ответ! да стоимость за единицу менее 40 тысяч.Дважды вы имеете ввиду счет авансов также сменить?Сменила.А как должен будет закрыться счет 98?У меня получается получила мпз списала и учла за балансом,это же имущество увеличивает базу по прибыли в бу?Это как то нужно отразить
И еще при проведении документа "ПТиУ" выводиться следующее сообщение: "Вид субконто <Контрагенты> для счета "98.02 (Безвозмездные поступления)" не определен." в поле контрагент я выбрала фио учредителя и он же директор,а что не так?
-
.Действительно, вы правы, к субсчету 98.02 нет субконто "контрагенты" (забыла...). Примените в док-те ПТиУ счет 98.01, к нему как раз есть субконто "контрагенты" и "договора". Проставьте аналогично тому, как сейчас проставили сч.98.02.
Закрывать сч98.01 вы будете вручную док-том "Операция, введенная вручную", чтобы одновременно в расходом учесть (признать) доход в БУ/НУ.
Расходом у вас будет, видимо, списание МПЗ при передаче в эксплуатацию. Только теоретически тут возможны варианты разночтений для целей БУ и НУ. Но если есть возможность одновременно признать расход в БУ/НУ, то это упростит вам учет.
-
Я сменила на 98.01 ничего даже не заполняла т.к у меня контрагент и договор были заполнены, и документ провелся как надо, а как же тогда надо использовать именно счет 98.02 именно безвозмездные поступления? Тогда зачем этот счет нужен в плане счетов если не получается его использовать.
А вот насчет вашего второго абзаца можно по подробнее? получается документом операции введенные вручную я сделаю проводку д 98.1 к 91.1? только у меня 27 позиций и 27 раз делать документ операции введенные вручную? и получится ли этим документом доход отразить только в бу,не в ну тоже. А расход у меня получается не принимаемый в ну также.
-
Вы меня не поняли. На 27 позиций МПЗ вы введете док-т "Передача материалов в эксплуатацию" , заполните вкладку "Инвентарь и хоз.принадлежности". Прочтите встроенную справку к документу.
Списание в расход (например, Д26 К10.09) вы проведёте (в бу и в НУ).
А вот на счете 98 у вас будет только сумма (а не 27 поз.). Сумму можно списать Операцией, отразив в ней проводку (БУ/НУ): Д98.01 К91.01.
Понятнее? 🤨
Счет 98.02 можно использовать, несмотря на отсутствие "контрагентов" в качестве субконто.
Результат мало чем будет отличаться от записей по другому субсчету 98сч., т.к. на данном этапе никакой автоматизации записей по сч.98 нет в конфигурации.
-
Да я так и сделала документом "Передача материалов в эксплуатацию" только вот добавила новый способ отражения расходов (так как те которые были они касаемо амортизации) назвала "Списание мпз" и по субконто 1 "не принимаемые в целях ну" Эти же расходы не должны приниматься в учет при ну правильно же?
И помогите пожалуйста с аналитикой операции введенной вручную. Д 98 субконто 1 выводит на документ "доходы будущих периодов" или субконто 1 оставить пустым? и по кредиту 91.01 по субконто нужно выбрать доход не учитываемый в ну.
Вы мне постоянно пишите про ну, но ведь не доход по этому имуществу не расход не должен быть учтен в ну
-
Пока вы на ОСНО, вам без заполнения колонок НУ не обойтись. Вы не указывали применяете ли ПБУ18/02..? А я не могу дистанционно догадаться, что у вас с этим?.. Но для тех, кто применяет это ПБУ, даже если не принимается доход/расход в НУ, то всё равно нужно заполнять колонки по налоговому учету. Вот и пишу о налоговом учете, имея ввиду "налоговые" колонки . Таким пользователям в колонках нужно проставить суммы как ПР.
Заполнять ли субконто "ДБП"(Доходы буд.периодов) к сч.98.01?.. В общем случае "да".
Обычно списание по сч98.01 в разрезе субконто ДБП происходит в следующие месяца. У вас - одиномоментно, по сути.
Поэтому мне не очень нравится тема с ДБП к сч98 и списанием сумм по этому же субконто в одном месяце. (Правда, можно не придираться к этому.)
А, может, всё-таки вернуться к использованию того субсчета, который я вам первым предложила, т.к. к 98.02. Ну, и пусть пр-ма слегка ругается. Документ проводится, в отчетах участвует. Да и, всё будет в норме с ним.
Подумав ещё разок, я бы снова вам предложила сч.98.02.
-
Нет мы не применяем пбу 18/02,мы малая организация .Мне сегодня на форуме где то попалось на глаза что надо бы через "Операции введенные вручную" принять это имущество, где найти не могу уже столько всего перечитала за день. Что скажете по поводу этой версии? тут уж придется по одной все забивать это будет похоже на бред правда? зато програ не ругается.
Пожалуйста помогите разобраться до последнего, завтра у меня уже все должно быть готово с утра, у нас наложен арест на р/сч. Не покидайте меня насколько это будет возможно для вас))
-
Я вам могу одно сказать.
"Операции, введённые вручную" применяют тогда, когда нет возможности использовать штатные документы конфигурации.
Так называемая "ругань" пр-мы, но написанная чёрными буквами, - это просто служебные сообщения пр-мы. Пр-ма просто обращает внимание, но вы в праве делать то, что делаете. Вы же с умом подходите к регистрации записей документами. 🙁 В частности, по моему предложению... Так что, используйте спокойно документ "Поступление товаров и услуг (покупка, комиссия)" и не переживайте зря. Док-т ПТиУ - универсальный. Позволяет использовать подбор, что зачастую очень удобно.
На Операции пр-ма не ругается, если не включен контроль корреспонденции счетов. Документ Операция сразу пишет в регистр "Бухгалтерский и налоговый учет", вот и всё.
-
Поняла. И все таки насчет субконто по 91.1 при применении документа "Операции введенные вручную", если выбрать "Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав" то в колонке "Принятие к ну" галочка стоит. Может мне нужно скопировать и уже в скопированном наименовании снять галочку?
-
-
спасибо прочитала. Вот как раз про тему по первой ссылке вам говорила насчет операций введенных вручную))
А субконто 2 выводит на номенклатуру, но я так понимаю что это субконто не надо заполнять,а суть операции в том чтобы сумму отнести к доходам по бу.Я права?
-
Да, вы правы.
-
Спасибо вам большое за помощь! напоследок уточню навсякий случай проводки:
Цитата: 1) документ поступление товаров и услугд 10 к 982) документ передача материалов в эксплуатацию, по субконто-не принимаемые в целях нуд 26 к 10НЕ.01.9д мц04
и д 98.02 к 91.01
Все?это все возможные проводки в моем случае да?
И хотела бы узнать инвентарные номера нужно присваивать малоценкам или нет?
-
Да, думаю , проводки все.
У вас, автор, многовато вопросов в одной теме. Хоть и взаимосвязаны они.
В порядке исключения, и закончим.
Нет, присваивать малоценкам инвентарные номера не нужно. Да, и пр-ма вам такого не даст сделать.
-
Все!!спасибо большое!