Добрый день!Фирма на ОСНО.Перешли на 1с 8.3,На сумму полученную от фирмы А выписан авансовый счет-фактура,попал в книгу продаж,декларация сдана.В итоге выясняется что это ошибка,и что реализация фирмы А была ошибочно повешена на реализацию фирмы В.На самом деле это не был аванс от фирмы А,а полностью заплаченная сумма.Как лучше поступить,получается НДС переплачен.Наши пути решения такие-документ восстановление НДС ,который попадает теперь в книгу покупок.Но он попадает красным и с минусом.Хочется знать как все сделать правильно.